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                                                  风神轮胎股份有限公司2010年年度陈诉择要

                                                  时间:2017-10-23 19:24来源:网络整理 作者:凌晨工作者 点击:
                                                  风神轮胎股份有限公司2010年年度陈诉择要,6 董事会陈诉 6.1 打点层接头与说明 一、陈诉期内公司策划环境的回首 1、陈诉期内总体策划环境 2010年,是十一五收官

                                                  6.1 打点层接头与说明

                                                  一、陈诉期内公司策划环境的回首

                                                  1、陈诉期内总体策划环境

                                                  2010年,是“十一五”收官之年,也是公司在世界轮胎行业竞争日趋剧烈的环境下,贩卖收入取得大幅增添,实现较快成长的一年。

                                                  面临居高不下的本钱挑衅和纷繁伟大的市场竞争情形,公司董事会僵持科学成长观,牢牢环绕“一个进步、两个强化、三个要害、五项事变”的事变思绪和以“厘革、执行、团队、效益”为焦点事变纲要,当真说明行业成长趋势,科学经营出产策划计策,支持司理层连合教育全体员工起劲应对、强力攻坚,根基完成了年头确定的各项方针使命。

                                                  陈诉期内公司实现业务收入81.22亿元,同比增添44.45%,归属于母公司全部者的净利润1.53亿元,同比镌汰50.77%,实现根基每股收益0.407元。制止2010年尾,公司总资产为64.62亿元,归属于母公司全部者的股东权益为18.11亿元,策划勾当发生的现金流量净额1.83亿元。

                                                  ——局限服从慢慢实现最大化。全钢载重子午胎产销量同比增添49%,创汗青新高,跃居行业第四位。工程机器轮胎继承保持海老手业龙头职位。

                                                  ——项目建树实验顺遂。500万条高机能乘用子午胎项目于2010年4月开工建树以来,凭证项目进度打算顺遂推进,项目建成投产后将成为公司新的经济增添点。

                                                  ——技能创新再结硕果。2010年公司共开拓新产物23个、试制32个、投放36个,申请科研项目专利19项、授权专利12项、累计拥有专利125项。

                                                  ——不绝完美公司内部节制系统。凭证《企业内部节制根基类型》及《企业内部节制配套指引》,当真筹划实验方案、深入开展内部节制实践勾当,搜查疏理内部节制制度,进一步修订完美相干制度,团结公司营业流程的信息化建树,将内部节制系统建树作为增强风险防控、晋升打点程度的重要本领,把内控系统融入企业各项打点和营业流程中,与企业计谋打点、全面预算打点、企业打点信息化、全面风险打点相团结,切实进步企业风险防控手段。

                                                  ——社会形象稳步晋升。公司再次入围2010年中国制造业企业500强、2010年中国社会责任优越企业、中国25家最受尊敬上市公司、最具一连投资代价上市公司,被省当局确定为省重点转型进级企业和省节能减排科技创新树模企业,“风神”品牌以36.78亿元的品牌代价再次入围中国500最具代价品牌。

                                                  2、公司主营营业及其策划状况

                                                  (1) 主营营业分行业、产物环境

                                                  单元:元币种:人民币

                                                  (2) 主营营业分地域环境

                                                  单元:元币种:人民币

                                                  3、截至陈诉期末,公司资产欠债表项目大幅变换缘故起因说明

                                                  重大变革说明:

                                                  (1)钱币资金镌汰首要是单据担保金及银行存款镌汰所致;

                                                  (2)应收单据增进首要是单据结算量增进及年底齐集回款所致;

                                                  (3)预付金钱增进首要是预付原料款、装备款增进所致;

                                                  (4)存货增进首要是首要原原料价值大幅度上涨,原原料及产制品库存增进所致。

                                                  (5)可供出售金融资产增进首要是公司所持的1100万股光大银行股权由原恒久股权投资重分类至可供出售金融资产,本陈诉期末,公司所持股权市值为43,560,000.00元,以及公司所持*ST宝硕股票市值为2,516,646.96元;

                                                  (6)在建工程增进首要是500万套高机能乘用子午胎项目投资增进所致。

                                                  (7)无形资产增进首要是本期确认土地行使权所致;

                                                  (8)递延所得税资产增进首要缘故起因是递延收益增进所致;

                                                  (9)应付单据增进首要是本期增进单据结算方法缘故起因所致;

                                                  (10)应付账款增进首要是出产局限扩大及原料采购价值大幅度上升所致;

                                                  (11)预收金钱增进首要是贩卖局限扩大所致;

                                                  (12)应交税费增进首要是应交增值税及企业所得税增进所致;

                                                  (13)其他应付款镌汰首要是应付工程装备款镌汰所致;

                                                  (14)一年内到期的非活动欠债增进首要是一年内到期的恒久借钱增进所致;

                                                  (15)恒久借钱镌汰首要是一年内到期的银行借钱转出所致;

                                                  (16)其他非活动欠债增进首要是本期收到财务手下达2010年重点财富振兴和技能改革中央预算内基建支出预算拨款5,454万元。获批的当局补贴项目为年产15万套工程子午胎,于2009年10月份入账,自牢靠资产可供行使时起,按行使寿命计入当期损益。本期计入业务外收入454.50万元。

                                                  4、截至陈诉期末,公司利润表项目大幅变换缘故起因说明

                                                  重大变革说明:

                                                  (1)业务收入增进首要是贩卖量增进及贩卖价值上调所致;

                                                  (2)业务本钱增进首要是出产贩卖局限扩大及自然胶等首要原原料采购价值大幅度上涨所致;

                                                  (3)资产减值丧失镌汰首要是牢靠资产减值丧失及存货减价筹备镌汰所致;

                                                  (4)业务外收入增进首要是当局补贴增进所致;

                                                  (5)业务外支出增进首要是牢靠资产处理丧失增进所致;

                                                  (6)所得税用度镌汰首要是递延所得税镌汰所致。

                                                  5、制止陈诉期末,公司现金流量表中策划勾当发生的现金流量净额比上年同期镌汰151,030,595.46元,降落45.24%,首要是首要原原料价值大幅度上涨,采购付款增进所致。

                                                  6、对公司装备操作环境、订单的获取环境、产物的贩卖或积存环境、首要技强职员变换环境等与公司策划相干的重要信息举办接头与说明

                                                  陈诉期内,公司出产手段满负荷运转,产能操作率一向维持在较高程度。公司部门产物呈现供不该求的排场,产物周转流通,不存在产物积存环境。

                                                  陈诉期内公司首要技强职员没有产生重大变革。

                                                  7、公司首要子公司策划环境及业绩说明

                                                  焦作三和利众动力有限公司创立于2005年6月9日,注册成本5,276万元,主营营业:热力、电力的出产、贩卖;出产进程中衍生品(灰、渣)的贩卖;热力、电力相干技能的培训及处事。焦作三和利众动力有限公司现为公司全资子公司,为公司提供出产所需所有蒸汽及部门电力。

                                                  截至2010年12月31日,焦作三和利众动力有限公司资产总额为371,609,636.39元,净资产为 61,535,738.96元;2010年,焦作三和利众动力有限公司实现净利润1,191,740.31元。

                                                  8、公司首要供给商、客户环境

                                                  单元:元

                                                  9、公司在陈诉期内的技能创新环境及节能减排环境

                                                  ⑴技能创新环境

                                                  一方面,公司以市场差别化和产物差别化为研发偏向,将质量改造重点向镌汰变差和晋升机能上转移,重点办理产物质量不不变、市场卖点不突出等题目。公司针对工艺质量等题目实验了50多个一连改造项目,工艺节制及质量机能明明改进,市场诉苦较大的趾口爆、耐刺扎机能等题目获得了有用办理,尤其是公司矿用型轮胎精采的耐刺扎机能成为市场一大卖点。

                                                  (责任编辑:admin)
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